Az e-learning tananyag célja az adózás érvényes jogi és eljárási szabályainak megismertetése.

 

Figyelem! E-learning anyagunk már a 2021. évi KATA változásait is tartalmazza!

Törekszünk a gyakorlatorientált ismeretanyag elsajátíttatására, amelynek keretében elsősorban az egyes adók megállapításával, bevallásával kapcsolatos feladatok megismertetésére, a vonatkozó jogszabályok gyakorlati eseteken, feladatokon keresztül történő bemutatására helyezzük a hangsúlyt.

 

A következő e-learning jelentkezési határideje Online (live) konzultáció időpontja

2021. április 19.

2021. április 20.

9:00-12:00

19 000 Ft  (+ 27% Áfa)

24 130 Ft

A jelentkezést és fizetést követően egy felhasználónév és jelszó segítségével tud belépni zárt E-learning rendszerünkbe, ahol online módon tudja megnézni az előadást.

14 990 Ft (+ 27% Áfa)

19 038 Ft

Tartalmazza a 2*45 perces személyes konzultációt online formában.

Az e-learning videó a fizetést követően azonnal megtekinthető!

Az online (live) konzultáción nem kötelező a részvétel, de a tananyag teljeskörű megértéséhez ajánlott.

 

Kinek ajánljuk?

  • Kis- és középvállalkozások tulajdonosainak,
  • Cégvezetőknek,
  • Mindenkinek, aki szeretné szabályosan kezelni pénzügyeit. 

2021. évi specialitások - KATA

 

Mi a KATA adóalanyiság lényege?

 

A kata adózás egy 2013 óta létező adózási mód. A lényege, hogy fix adózás mellett realizálható akár évi 12 millió Ft bevétel, mely felett azonban már 40%-os árbevétel arányos adót kell fizetni. Korábban ez a 12 millió forintos bevételi keret 6 millió forint volt, és mikor ezt felemelték, nem emelték vele párhuzamosan a KATA adóját.

 

2020. nyarán az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt (’Katv.’) érintő, 2021. január 1-étől hatályos módosításokat.

Mi a lényege a változásoknak?

  • 2021-től megszűnik a többszörös KATA-zás lehetősége, tehát kizárólag egy helyen lehet kisadózó!
  • Ha KATA-sként kapcsolt vállalkozásnak számláz be, értékhatár nélkül 40 %-os plusz adót kell fizetnie a Megbízónak. Ez a külföldi kapcsolt cégre is vonatkozik.
  • Ha 3 millió forintnál többet számláz be KATA-sként egy belföldi vállalkozásnak, akkor a 3 millió forint feletti rész után 40 % plusz adó, amit a számlát befogadó fizet.
  • Természetesen vannak ebben is kivételek, például: Ha költségvetési szervnek számláz be a KATA-s, akkor nem kell megfizetnie a 40 % adót. 
  • Ha külföldi vállalkozásnak számláz be a katás 3 millió forint felett, akkor a katás fizeti a plusz 40%-ot. Itt módosították az adóalapot, nem a 3 millió forint feletti rész 100%-a után, hanem a 71,42%-a után kell megfizetni a 40%-os adót.

Milyen módon léphet ki a KATA-ból?

Egyéni vállalkozóként a NAV felé szükséges benyújtani a 21T101E nyomtatványt, amely IDE kattintva érhető el. 

Amennyiben cégként kivánja ezt a bejelelentést megtenni, úgy a 21T201T nyomtatványt szükséges kitölteni és beküldeni a hatóság felé. Ha a KATA-s cég a továbbiakban is folytatja tevékenységét könyvvizsgáló szükséges a nyitó adatok ellenőrzéséhez, amelyet bár nem szükséges közzétenni, de egy ellenőrzéskor elkérheti a hivatal.

A KATA megszűnése a bejelentést követő hónaptól lesz esedékes. FIGYELEM! Amennyiben a KATA adóalanyiságot megszüntette, úgy az adott évben és az azt követő évben nem lehet újra KATA-t indítani.

Ha mégis úgy dönt, hogy kilépne a KATA-ból, az alábbi 21T101E nyomtatványon tudja bejelenteni a változást.  

Hogyan vehet részt képzésünkön?

  • E-learning anyagunkat a megvásárolom gombbal tudja igényelni,
  • Online konzultációnkra a jelentkezem gombra kattintva tudja jelezni igényét.

Az adott anyagrészre történő jelentkezés után képzésszervező kollégánk visszaigazolja vásárlási/ részvételi szándékát, majd elküldi díjbekérőnket.

A díjbekérő kiegyenlítése után:

  • E-learning anyagunkhoz hozzáférést biztosítunk egy felhasználónév és jelszó segítségével, amelyet 3 hónapig korlátlanul megtekinthet,
  • Konzultációra való jelentkezés esetén pedig a meghirdetett időpontban várjuk képzésünkre ONLINE vagy személyesen.

Célkitűzésünk, hogy a képzés után képes legyen pontosan eligazodni az egyes témakörökhöz kapcsolódó jogszabályokban.

  • Bemutatjuk az adózás rendjét, az adóigazgatási eljárás folyamatát - beleértve a jogorvoslati és végrehajtási rendszer megismerését is. 
  • Foglalkozunk az adóalanyok és az adóhatóságok jogaival, kötelezettségeivel.

E-learning videóanyag:

Az e-learning anyagban szó lesz:

  • A jelenlegi jogrendszer felépítéséről, 
  • A jogszabályok és azok hierarchikus rendszeréről,
  • A pénzügyi szabályozások rendszeréről,
  • Az adójog forrásairól,
  • A költségvetési alapelvekről,
  • Az adózás rendszeréről és az adóztatás céljáról,
  • A főbb adónemek szabályairól,
  • A KATA változásairól 2021. január 01-ei hatályba lépéssel,
  • KIVA fogalma, lehetőségei,
  • Online számla adatszolgáltatásainak változásai.

Online (live) Konzultáció/Tanácsadás:

09:00 - 12:00 - Dr. Kovács Ferenc

Résztvevők kérdései, tanácsadás helyzetre /egyénre szabva

 

A tananyag meghallgatásához szükséges felhasználói jogosultságokat csakis kizárólag a képzésben résztvevők használhatják. A képzésekhez kapcsolódó írásos és egyéb (elektronikus) anyagok szerzői joga a Sämling Kft. tulajdonát képezik, ezért azok sokszorosítása, terjesztése, harmadik fél részére történő átadása-, valamint a konzultáción video- hang és egyéb felvételek rögzítése tilos. 

Az online (e-learning) előadás előnyei:

  • Az előadás jegyzetét és a mintadokumentumokat is letöltheti az online felületről,
  • Az előadás megvásárlását követően 3 hónapon keresztül bármikor, korlátlan alkalommal nézheti meg az előadást. Ön osztja be az idejét: akkor tart szünetet, amikor csak szeretne, majd onnan folytatva a felvétel megtekintését, ahol abbahagyta,
  • az utazásra szánt időt is megspórolja.

Konzultációs lehetőség

Az e-learning tananyag meghallgatását követően konzultációra a meghirdetett időpontokban lehet jelentkezni.

Mi történik a konzultáción?

  • Résztvevői kérdések megválaszolása
  • Hozott problémák átbeszélése
  • Tapasztalatcsere
KEDVEZMÉNYEK
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
8% Hírlevélre történő feliratkozás esetén
10% Magánszemély jelentkező


Tekintse meg az oktatásról szóló bemutató videónkat!


Ez a képzés Önnek való, ha az alábbi kérdések Önt is foglalkoztatják:

  • Mikor kell áfát fizetnünk?
  • Milyen adókötelezettségeink vannak?
  • Érdemes-e áfakörössé válni vagy nem? Mit „igényelhetünk vissza” és mit nem?
  • Mi a KATA adóalanyiság lényege?
  • Milyen adófizetési kötelezettségek merülhetnek fel?
  • Milyen szabályozásai vannak a KATA-nak 2021-től?
 
E-learning anyag: Online (live) Konzultáció:

 

 

Az e-learning videó a fizetést követően azonnal megtekinthető!

Az online (live) konzultáción nem kötelező a részvétel, de a tananyag teljeskörű megértéséhez ajánlott.


Néha egy friss hír, jó cikk is elég, hogy tudásszomjunkat csillapítsuk.

 


 

Munkajogászt, könyvelőt, pénzügyi szakértőt keres, vagy csak egy tanácsadásra van szüksége?

Kattintson a képre és tekintse meg partnereink bemutatkozóját!

 
Hírlevél Olvasóink nemcsak mindig időben értesülnek legújabb képzéseinkről és általános kedvezményeinkről, hanem kizárólagosan nekik szóló kedvezményeinkben is részesülnek!
 

Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Adózási alapok
Képzés típusa távoktatás (e-learning)
Oktatók Dr. Kovács Ferenc
Képzésfelelős Ecsédi-Dandóci Edit
Eseménynaptár
Információ: